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往来账款问题怎么处理?

来源:财会头条 时间:2020-06-21 17:06:41 浏览次数:30 分享到:

老师您好:

1.公司收到政府的拆迁补偿款如果挂往来,怎么做分录?

2.公司新店装修产生的各项费用如何冲减往来?

3.如果支付装修费用时未收到发票,那收到专用发票时如何做分录,如何冲减往来?之前支付供应商的时候挂的是其他应付款


1.借:银行存款 贷:其他应付款,这是挂往来的科目,

2.要看你是冲减什么往来,是之前支付了还是未支付

3. 收到发票冲之前主次预付账款的往来即可。那就直接 借:费用/其他 贷:其他应付款,另外有税费用的还要考虑进项税费。

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